同學你好 很高興為你解答 需要經過主管稅務機關的同意才可以的
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業收入,
您好!2019年的無票收入2020年開票了,重復申報了收入和銷項稅,但是2020年底收入增值稅申報時沖回了,銷項稅未沖回,現在造成申報表和賬不一致,我可以在本年度增值稅申報時沖回多申報銷項稅嗎?
您好!2019年的無票收入2020年開票了,重復申報了收入和銷項稅,但是2020年底收入增值稅申報時沖回了,銷項稅未沖回,現在造成申報表和賬不一致,我可以在本年度增值稅申報時沖回多申報銷項稅嗎?
老師 也是實物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無票收入,當時申報增值稅了,20-21分別開票了,沒有沖減無票收入增值稅相當于申報重復了22年申請留底退稅了,現在發現當時申報錯了,還能更正申報嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求