企業所得稅匯算清繳利潤總額是負數證明是要退稅的,但是退稅,稅務局是要上會討論的,如果賬務不太正規,不建議退稅,你可以看看你們賬目上有沒有無票支出的或者其他情形后在納稅調增明細表,扣除項目中-其他調增相應項目,這樣就不存在負數了,
請教 年度匯算清繳企業所得稅根據本年累計數“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現正數,(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負數”有一個月是正數需要交納企業所得稅嗎?
企業所得稅匯算清繳利潤總額是負數,想調成正數交點所得稅,可以怎么調?
老師,算企業所得稅稅負率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報表上利潤總額后面是納稅調增得的應納稅所得額,我是按納稅調增后面得的數算負稅率嗎?
匯算清繳利潤總額是負數,當年有外地預繳的所得稅,匯算清繳不想退稅要怎么調整
老師 公司用管家婆軟件 但是做賬用的別的財務軟件 正常嗎
老師,子公司注銷了,長投該怎么處理?
老師,個體戶沒有營業沒有收入,但是有銀行手續費支出,個稅怎么填寫?
老師,我們建筑勞務公司稅種里沒有核印花稅種,去年4季度有業務當時好像沒有申報印花稅,現在還能補繳嗎,補繳的話直接繳到這個季度嗎
建筑勞務公司一般納稅人,清包工一般是選擇簡易征收,可否開具3%的專票給業主甲方(一般納稅人)做進項抵扣
老師,稅務登記,成本核算方法,選哪一種啊
我是個體戶,不小心申請了財務制度備案。怎樣才能取消這個財務制度備案
你好,第一季度工會經費繳費期限是什么時候了
小規模納稅人支付材料款45000及勞務費50000,并一共取得9萬發票怎么做賬
算所得額為啥境內 境外加一塊??25% 算?那算出來是境內應該交的還是境外應該交的
我在納稅調增項目里的其他中填寫了30萬的數字,結果提示我這個其他的數額比重過大,會引起稅務注意,這個怎么辦?
其他這個數字確實不可以很大的? ? 30萬數字很大了? ?會引起稅務局預警??如果你要調增30萬? 如果你確實屬于無票支出? 那就是填其他 預警去解釋就行了?
還有別的方法可以調一下嗎?利潤確實做的負數比較大
你這是瞎調硬調 沒有好的方法 也只能算應付一時?主要去年12月沒有做好整體規劃? 如果你整個賬務沒有什么問題,你就按照真實的申報、負數就負數? ? 一般如果你們家是重點稅源戶? 每年都會有雙隨機抽查 查到你前后邏輯就無法解釋了??
確實是12月份沒有規劃好,確實是賬務不規范,支出沒有發票,現在做的利潤還是負數,我現在這種情況是直接就按負數申報還是硬調下比較好?
你們家可是可是重點稅源戶 不是的話 你上面不是說支出沒有發票么 所有的支出沒有發票 就是再其他調整的? 但是不是知道你剛說的30是無票支出的一部分 還是 還有很多無票支出 那這個賬目問題就太大了?
很多無票支出,這是個小規模公司,不是重點稅源戶,我就是怕負數申報會引起稅務注意,想調成正數交點稅
既然很多無票支出 你只調增30萬也是徒勞? 沒辦法的辦法 這個老師不能給你拿主意? 自己把握
那我利潤為負數申報,不涉及所得稅退稅,因為去年沒交過所得稅,這個會引起稅務注意嗎
如果你收入過大 利潤負數較高 匯算清繳表申報后大概率會預警的? 但是也不能說的那么絕對? 反正肯定是有風險的
就是說我硬調也是有風險,不調也會有風險?那我怎么做好一些呢
主要你現在處境就是這樣 主要賬里面都是無票支出 成本虛的 其實你為了調增 這一筆調增在其他中也會預警??
沒有別的辦法了嗎?調去年12月份報表會好些嗎?但是現在去年第四季度企業所得稅報表改不了了,我現在也不知道怎么辦好了。老師您給支個招吧
你現在調去年12月報表也是硬調? 你都說了很多無票支出 都不是真實的 這個沒法給建議的 反正責任是法人承擔 你跟他闡述下情況厲害關系就行? ?我們老師給的建議 肯定是按實申報??