您好 借:固定資產 8000000 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 12800000*0.6=7680000 借:應交稅費--待抵扣進項稅額 12800000*0.4=5120000 貸:銀行存款 8000000%2B12800000=20800000 進項稅額金額是不是多了個0?
銀行手續費填在期間費用里的,傭金和手續費里還是其他欄次里
老師,老板的車用于公司出差使用產生的通行費可以進項抵扣么?
老師請問民間非營利組織收取的會費屬于不征稅收入還是免稅收入
公司車過戶給個人后對方不是股東,一直沒還款,可以要求對方退車嗎?退車后之前繳納稅額可以退嗎?怎么退?
公司購買汽車自己用,對方開的增值稅發票可以抵扣嗎?
差旅費補貼的會計分錄怎么寫
建筑公司開維修費,幾個點?
一個戶名,合并報表報稅,我是分戶,收到專票,因為我不能抵扣,我需要做進項稅轉出,怎么做分錄,管理費用里的
老師,我們供應商是個體戶,給我們公司開票用的是個體戶的名稱,沒有辦對公賬戶,請問貨款可以轉到這個供應商的個人賬戶去嗎?如果可以,需要這個供應商提供什么資料來做賬留底嗎?
老師,新公司,如果工資要按照現金形式發放,我們經營的業務都是網絡收款,也沒有現金的備用金。需要帶著公戶的優盾和執照去開戶行申請現金嗎?
老師,沒有多加零
800萬的 價格 1280萬的增值稅?
對呀,題目給的
借:固定資產 8000000 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 12800000*0.6=7680000 借:應交稅費--待抵扣進項稅額 12800000*0.4=5120000 貸:銀行存款 8000000%2B12800000=20800000 (2)編制2020年1月1日進項稅額可抵扣銷項稅額的會計分錄。 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)?5120000 貸:應交稅費--待抵扣進項稅額?5120000 這題過時了 不需要做了