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3.2019年1月1日,某公司購入一樓作為銷售用房,取得的增值稅專用發票上注明價款為8000000元,增值稅額為12800000元,款項以銀行存款支付。該公司為增值稅般納稅人,進項稅額分2年從銷項稅額中抵扣,當年可抵扣60%,剩余40%下年度抵扣要求:(1)編制2019年1月1日購入固定資產的會計分錄。(2)編制2020年1月1日進項稅額可抵扣銷項稅額的會計分錄。

2022-04-30 14:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-30 14:27

您好 借:固定資產 8000000 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 12800000*0.6=7680000 借:應交稅費--待抵扣進項稅額 12800000*0.4=5120000 貸:銀行存款 8000000%2B12800000=20800000 進項稅額金額是不是多了個0?

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快賬用戶7a8j 追問 2022-04-30 14:33

老師,沒有多加零

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齊紅老師 解答 2022-04-30 14:38

800萬的 價格 1280萬的增值稅?

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快賬用戶7a8j 追問 2022-04-30 14:39

對呀,題目給的

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齊紅老師 解答 2022-04-30 14:44

借:固定資產 8000000 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 12800000*0.6=7680000 借:應交稅費--待抵扣進項稅額 12800000*0.4=5120000 貸:銀行存款 8000000%2B12800000=20800000 (2)編制2020年1月1日進項稅額可抵扣銷項稅額的會計分錄。 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)?5120000 貸:應交稅費--待抵扣進項稅額?5120000 這題過時了 不需要做了

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