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Q

4.2019年12月5日,甲公司向乙公司銷售一批產品。產品生產成10000元,合同約定的銷售價格為20000元。增值稅稅額為2600元。(1)假定合同約定驗貨付款,甲公司與乙公司驗貨并付款后,向其開具發票賬單。2019年12月20日,乙公司在驗貨時發現產品質量存在問題,要求甲公司給予10%的價格折讓。甲公司同意給予折讓,乙公司按折讓后的金額付款。(2)假定合同約定交款提貨,甲公司與乙公司付款后向其開具發票及提貨單。2019年12月20日,乙公司在驗貨時發現產品質量存在問題,要求甲公司給予10%的價格折讓。甲公司同意給予折讓,并退回多收貨款。(3)假定合同約定交款提貨,甲公司與乙公司付款后開具發票及提貨單。2020年1月5日乙公司在驗貨時發現質量存在問題,要求甲公司給予10%的價格折讓。甲公司同意并退回多收貨款。甲公司按凈利潤的10%提取法定盈余公積。所得稅稅率為25%①以上三種情形分別進行賬務處理。②將折讓換為“退回,分別進行賬

2022-04-29 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-30 07:11

你好請把題目完整發一下

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快賬用戶9y95 追問 2022-04-30 09:30

進行賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:35

1借應收賬款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:35

借主營業務成本10000 貸庫存商品10000

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:36

借主營業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260 貸應收賬款2260

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:36

借銀行存款20340 貸應收賬款20340

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:37

2借銀行存款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:37

借主營業務成本10000 貸庫存商品10000

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齊紅老師 解答 2022-04-30 13:37

借主營業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260 貸銀行存款2260

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-30 13:39

1借應收賬款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 借主營業務成本10000 貸庫存商品10000 借主營業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260 貸應收賬款2260 借銀行存款20340 貸應收賬款20340 2借銀行存款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 借主營業務成本10000 貸庫存商品10000 借主營業務收入2000 應交稅費應交增值稅銷項稅260 貸銀行存款2260 3.

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