您好 21年的匯算清繳不要更正 補繳做分錄到今年就好了
老師,2021年的匯算清繳我在21年12月份做賬時候已經計提了匯算清繳需要補交的企業所得稅,借:稅金及附加2000貸:應交稅費2000。那22年做匯算清繳時候直接再做一步分錄:借:應交稅費2000袋:銀行存款2000,對嗎
老師,請教下,公司21年的匯算清繳已經在稅務系統中提交了,賬也結了,這個月稅務局查賬,要求我們補交21年的印花稅,公司也補交了。那么21年的匯算清繳要更正嗎?
老師老師請問一下,21年人員工資保報多了,今年已經更正個稅申報系統,年度匯算清繳的時候也把多的金額調增了,那賬上還需要沖減去年多做的工資部分嗎?
老師,你好,我有個問題想咨詢下你,我公司有個兼職員工,21年的年度我公司未正常代扣代繳,現在稅務局找到我公司了,要我補報,然后呢,這個員工已經做了21年個稅匯算清繳,我公司還用給她按月申報預繳稅款嗎
老師你好,我們目前遇到了投訴21年工資,請問,這個工資稅務柜臺全部更改為0了,其他21年的匯算清繳也要改嗎,還有賬什么的
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那么會計分錄 借:之前年度調整 貸方:銀行存款,這樣對嗎?
請問印花稅多少金額
萬把塊錢
那可以計入當期 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款