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老師,請教下,公司21年的匯算清繳已經在稅務系統中提交了,賬也結了,這個月稅務局查賬,要求我們補交21年的印花稅,公司也補交了。那么21年的匯算清繳要更正嗎?

2022-04-29 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 19:38

您好 21年的匯算清繳不要更正 補繳做分錄到今年就好了

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快賬用戶6029 追問 2022-04-29 19:40

那么會計分錄 借:之前年度調整 貸方:銀行存款,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-29 19:56

請問印花稅多少金額

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快賬用戶6029 追問 2022-04-29 19:56

萬把塊錢

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齊紅老師 解答 2022-04-29 19:57

那可以計入當期 借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款

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您好 21年的匯算清繳不要更正 補繳做分錄到今年就好了
2022-04-29
你好,你實際有支付嗎?當時怎么做的?
2023-06-27
什么情況,你這個代開專票是作為你的收入處理啊,你會算的時候這個也不會影響。
2022-05-11
你好同學,那是說明你們兩邊的工資加在一起,可能就是超額了。
2022-05-24
同學你好,金額不大,建議直接 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交所得稅 同時 借:應交稅費——應交所得稅 貸:所得稅費用——企業所得稅 不用以前年度損益調整科目,這個科目不到萬不得已最好不用,用起來麻煩。
2022-04-18
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