你好同學,這個絕大部分條件下都是不用去的,咱直接在那個網站上進行聯絡員的更正的時候更改電話就可以的。
老師,我門店是個體工商戶,小規模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實際開票有七萬多。讓我去稅務大廳更正申報。隨后我立馬去稅務大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎
老師我想問下就是我現在有個問題就是個稅申報人員少申報了一個人六月份的,現在直接系統更正的話沒有辦法直接更正,需要去大廳,大廳申報需要好多資料,那我能不能把這個人直接在這個月補申報,只是往后了幾個月,而且她也只有那個月有收入
請問老師工商年報只更改聯絡員電話也需要去大廳辦理嗎?
老師好,我們單位去年的個稅,1月到10月報的是錯的,11月12月沒有申報,我現在接手需要更正申報,但是不能添加員工!要到稅務大廳辦理,一般需要帶什么資料呢,稅務大廳電話一直沒人接!
接單稅務局工作人員打電話了解近三年的殘疾人保障金的工資總額,說是有問題,讓核實,并更正報表,請問有什么處理辦法,即便更正報表,也不需要補交,另外今年報去年的報表的時候提示上一年度高于平均工資2倍
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,那就不用理會它的這個提示說要帶申請表去登記機關備案對吧?
嗯,你先操作試一下吧,因為每個地區不一樣,但是最起碼我這邊是不用去工商局的。
嗯,試了能變過來,后期還需要去備案嗎?
嗯,那后期就不需要再去了。