你們接受這個服務是干嘛用的?
老師請問民間非盈利組織提供服務收入,可以開免增值稅的發票嗎?
民間非盈利組織。收到500000元科技服務費發票,計入提供服務收入,發票含增值稅稅4950.50,請問分錄如何做?
請教老師:對外提供服務后,無票收入發生時分錄為:借:應收賬款-A 8000 貸:主營業務收入 7547.17 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 452.83。如果次月這部分無票收入發生一部分扣減,該如何做分錄呢?
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發生以下經濟業務。(注意,技術咨詢類公司為現代服務業,增值稅稅率為6%,保留兩位小數。)(1)為天信公司(小規模納稅人)提供產品研發服務并提供培訓服務,取得研發服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發生業務支出8萬元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發票。(3)向湘悅公司轉讓一項專利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續;另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發生以下經濟業務。(注意,技術咨詢類公司為現代服務業,增值稅稅率為6%,保留兩位小數。)(1)為天信公司(小規模納稅人)提供產品研發服務并提供培訓服務,取得研發服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發生業務支出8萬元(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發票。(3)向湘悅公司轉讓一項專利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續;另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
是我們單位提供科技服務,其他單位開的發票。
為啥收到票計入服務收入?
啊?那計入哪個科目?這個費用是我們單位提供給其他單位的科技服務呀。
為啥你們取得收入,別人開票呢?
不好意思老師,我寫錯了。是我們單位在稅務局代開的發票。
請問這樣做分錄對嗎?
是的,就是那樣做的哈