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銷售給向陽工廠a產品150件,單價1700元,B產品150件,單價150元,開出的增值稅專用發票上注明價款共計277,500元增值稅,47,175元。原預收貨款3萬元,其余部分尚未收回。做一下會計分錄并帶有金額。

2022-04-28 22:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 22:03

您好 借:預收賬款 277500%2B47175=324675 貸:主營業務收入 277500 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 47175

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快賬用戶9mwm 追問 2022-04-28 22:15

請問一下這題的原預收款項,其余部分尚未收回,不做會計分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-28 22:17

不需要做啊? 直接沖減前面預收的 然后差額在借方 后期收回就好了

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您好 借:預收賬款 277500%2B47175=324675 貸:主營業務收入 277500 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 47175
2022-04-28
您好 借:應收賬款517500%2B87975%2B400=605875 貸:主營業務收入517500 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 87975 貸:銀行存款400
2022-04-28
1借應收賬款994500 貸主營業務收入850000 應交稅費應交增值稅銷項稅144500
2022-05-16
您好,這個是全部的嗎
2023-05-16
同學你好 1.借:銀行存款 貸:主營業務收入-A產品50000 -B產品30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13600 2.借:應收賬款117000 貸:主營業務收入-B產品100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)17000 3.借:銀行存款100000 應收賬款75500 貸:主營業務收入150000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)25500 4.借:銷售費用100000 貸:銀行存款100000 5。借:管理費用200 貸:庫存現金200
2022-04-28
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