同學你好 1.借:銀行存款 貸:主營業務收入-A產品50000 -B產品30000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)13600 2.借:應收賬款117000 貸:主營業務收入-B產品100000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)17000 3.借:銀行存款100000 應收賬款75500 貸:主營業務收入150000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)25500 4.借:銷售費用100000 貸:銀行存款100000 5。借:管理費用200 貸:庫存現金200
1.某工業企業為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貸款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計10000元,銷項增值稅13000元。貸款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
2.某工業企業為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
工業企業為一般納人,半カ13x,2019年5月發生下列經濟業務1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產200件,單價150元,計3000元,肖項增值共計10400元。貨教收到,存入氧行(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計10000元,銷項增值13000元。貨軟尚收(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計15000元,銷項増值19500元。貨教收到10000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存教支付告貨10000(5)以現全支付達貨運200元要求:據上述經済業務協利會計分錄。
.某工業企業為一般納稅人,稅率為13%,2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,計50000元;B產品200件,單價150元,計30000元。銷項增值稅共計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務編制會計分錄。
32、某工業企業為一般納稅人,稅率為13%。2019年5月發生下列經濟業務:(1)銷售給甲企業A產品100件,單價500元,50000元;B產品200,單價150元,計30000元。銷項增值稅其計10400元。貨款收到,存入銀行。(2)銷售給乙企業A產品200件,單價500元,計100000元,銷項增值稅13000元。貨款尚未收到。(3)銷售給甲企業B產品300件,單價500元,計150000元,銷項增值稅19500元。貨款收到100000元,存入銀行,其余暫欠。(4)以銀行存款支付廣告費100000元。(5)以現金支付送貨運費200元。要求:根據上述經濟業務會計分錄。
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
老師好!請教:酒店買的床單被套這些的,用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎,還是怎樣? 這個賬務怎么處理呢
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎? 公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬