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W 公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。發生的有業務如下:1、2019年11月20日,與 Y 公司簽訂合同,當日采用賒銷方式銷售甲產品30件,價款30000元,增值稅3900元;現金折扣(合同約定按照不含增值稅的價款計算)的條件為“2/30,1/60, n /90”, W 公司估計 Y 公司能夠在12月20日之前付款。當日 W 公司開具了增值稅專用發票, Y 公司收到商品。2019年12月31日, Y 公司尚未支付貨款; W 公司與其溝通后,估計其能夠在2020年1月20日前支付貨款。2、2019年12月15日, W 公司采用托收承付結算方式銷售 A 產品10件,價款20000元,增值稅2600元,用銀行存款代墊運雜費200元,已開具增值稅專用發票,辦妥托收手續。該批商品的實際成本為15000元。在辦妥托收手續后得知,客戶發生財務困難,近期無法支付貨款;客戶承諾將商品退回。 編制w公司上述業務的會計分錄

2022-04-28 20:47
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齊紅老師

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2022-04-28 21:17

借,應收賬款33900 貸,主營業務收入30000 應交稅費3900

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齊紅老師 解答 2022-04-28 21:18

借,應收賬款22800 貸,主營業務收入20000 應交稅費2600 銀行存款200 借,主營業務成本15000 貸,庫存商品15000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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