同學您好 借 應收賬款 56,500 貸 主營業務收入 50000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)6500
銷售甲產品20件 售價每件2000元 增值稅專用發票列示 售價40000元 增值稅稅額為5200元 項款尚未收到會計分錄怎么寫呀
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銷售甲產品10件,每件售價5000元,開出增值稅專用發票,款項尚未收取,會計分錄怎么做?
15日,銷售甲產品20件,售價每件2000元,增值稅額專用發票售價為40000元,增值稅額5200元,款項尚未收到。
做會計分錄向M公司出售A產品5000件,每件售價60元,出售B產品4000件,每件售價50元,增值稅率13%。貨款尚未收到。
公司租廠房給別家公司分攤了水電費,收到的房租費直接做營業外收入還是其他收入
老師,我們是商貿公司銷售砂石料,利潤率多少合理呢?
老師,你們平時說的往來科目,都是什么科目
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理