對,沒錯,就是這個意思。
老師好,請問一下,收到增值稅留底退稅,是不是直接做進項留底退稅額,?還要做進項轉出嗎?
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
你好,老師,什么是留底退稅,是不是應該進項大于銷項,然后必須進項發票都要抵扣認證是嗎
新出的政策留抵退稅,是沒用到的多余的進項稅額可以提前申請退稅吧,等開了銷項票進項稅額提前退了,銷項全額稅額交稅,是這意思吧
老師你好,留底退稅意思是不含稅進項票做成本了,進項稅額大于銷項稅額?進行退稅是么?
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
老師,如果留底退稅了,要不要在申報表第二張表進項稅里面要不要填進項稅轉出呀?
肯定是需要做進項稅和轉出的。
老師,因為有這個政策,但是留底退稅申請了,必須在當月第二張表里面填進項稅轉出?
對呀,你不轉出的話,不是一直在賬上顯示。
老師,不轉出,一直顯示什么?我不懂,請教老師一下?
不做轉出申報表上留抵稅額不就是一直存在嗎?對吧
老師,留底退稅影響全年交款稅收么?
肯定,有流留抵稅額就會讓你的增值稅減少啊
好的,謝謝老師耐心回復!
不客氣,幫我給個五星好評。
老師,再問一下,留底退稅必須收到退稅款,然后在進項稅里面做進項稅轉出?
對,沒錯,就是應該這么做。
老師,留底退稅到申報期結束,才收到退稅款,能不能在次月做進項稅轉出呀?
所以才收到的次月轉出
老師,你意思說,到次月才 做進項稅轉出的?
你收到以后做進項稅額轉出就行。
好的,太感謝老師耐心回復!
不客氣,幫忙給個五星好評。