對(duì),就是多余的進(jìn)項(xiàng)稅額可以留抵
新出的政策留抵退稅,是沒用到的多余的進(jìn)項(xiàng)稅額可以提前申請(qǐng)退稅吧,等開了銷項(xiàng)票進(jìn)項(xiàng)稅額提前退了,銷項(xiàng)全額稅額交稅,是這意思吧
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就形成留抵,走們這里的政策石只要留抵就全部退稅,我認(rèn)證發(fā)票是可以少認(rèn)證一些,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),不夠抵的交13%的稅可以嗎?
老師,我上期有申請(qǐng)退留底稅4181.59,前幾天通過了,但還沒退回,那我這期申報(bào)的話,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額跟銷項(xiàng)差不多就可以吧,這個(gè)留底稅先不管它,還是要忘么處理了,
請(qǐng)問出口退稅 退稅退的是進(jìn)項(xiàng)部分嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額不夠退稅抵扣的還是要交增值稅是吧,比如進(jìn)項(xiàng)50,銷項(xiàng)80已交,退稅勾選,然后退稅申報(bào)能退回50嗎,退稅勾選了就不能在抵扣勾選了吧
22年4月份,留抵退稅政策下發(fā)的時(shí)候,沒有申請(qǐng)留抵退稅,只是在報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,23年有銷售,還能把之前留抵的稅額調(diào)回來進(jìn)行抵扣嗎?
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價(jià)格(其中,4萬元為相關(guān)費(fèi)用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對(duì)債券溢價(jià)進(jìn)行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價(jià)為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個(gè)體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)扣除多少社保費(fèi)
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
如果這個(gè)月沒有開銷項(xiàng),有多余的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月可以把進(jìn)項(xiàng)票驗(yàn)了退進(jìn)項(xiàng)稅額吧
對(duì)的時(shí)候就是這個(gè)意思,可以退
我這月增值稅申報(bào)了,還能申請(qǐng)留抵退稅嗎
可以,可以向稅務(wù)申請(qǐng)的
怎么申請(qǐng)
具體步驟還是得和當(dāng)?shù)囟悇?wù)確認(rèn)一下
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝