同學你好 這個可以的
你好老師!4月份留抵退稅了,在附表二(本期進項稅額明細)第22欄上期留抵退稅額退稅欄填寫了留抵退稅金額,為什么附表五可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況中,上期結存可用于扣除的留抵退稅額是退回來金額,結轉下期可用于扣除的留抵退稅額也是退回來的金額,請問老師這種情況對嗎?
老師,問一下,增值稅留抵抵欠的問題,有一家企業他在4月份收到了留抵退稅25萬,他們實際只有22萬,他在8月份補進去了3萬,到8月份錄憑證時有一筆付3萬的回單,還有報表上進項稅額留抵抵欠9欠塊錢,憑證要怎么出呢
22年4月份,留抵退稅政策下發的時候,沒有申請留抵退稅,只是在報表中做了進項稅額轉出,23年有銷售,還能把之前留抵的稅額調回來進行抵扣嗎?
老師問下,我們是生產出口企業,就是比如24.1有留抵稅額,當時針對留抵的稅額進行了退稅。24.2有份增值稅申報表那坨 1月的留抵稅額還掛起的,當實際已經退了,那么3月報2月的時候增值稅那坨留抵是有內銷的時候可以抵嗎
一般納稅人增值稅申報,1月開具增值稅專用發票,沒有進項發票,但是有23年年末進項稅額加計抵減留抵,咨詢說政策截止了,留抵也不能用了,還有別的方法不用繳稅嗎?進項稅額加計抵減政策還會出嗎?
你好 請問出口時的電放 放單那些是什么意思啊 有什么要求會產生什么后果
老師您好,村民代開農產品的普通發票可以抵扣扣9%的進項稅額嗎?
一般納稅人開票出去是普票,普票的銷項稅額進項票的稅額可以抵扣嗎?
匯算清繳時,離職補償金如何填列
老師,我公司變更了名字,想要升一般納稅人,這會是不是得等稅務變更后才能升一般納稅人,還是這會可以先升然后再變更稅務也可以
請問老師 我們是餐飲行業,購入的盤子總共7000多塊錢,入賬的時候一次攤銷合適嗎
老師 我們公司經營報表就是簡單的,收入-成本-費用-稅金附加,+營業外收入-營業外支出。 現在老板要分開了, 問現在能分多少錢, 那現在報表上數字, 要不要加上之前投資的原始股呢
我公司申請了一筆應付票據(承兌),只是簽發,沒有到期,錢也還在我公司銀行賬上,我需要做分錄?
老師好!企業所得稅稅負是根據什么算岀來的? 是應納稅所得額還是應納所得稅額/收入,謝謝老師指導!
給老板辦公室購置的床、床墊可以入固定資產嗎
跨年了 也可以轉回嗎?是應該在23年轉回嗎
這個也可以轉回的哦