你好同學(xué),可以這樣操作的,算著認(rèn)證,適當(dāng)交點(diǎn)稅
有的老會(huì)計(jì)明明手里有足夠多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全部認(rèn)證的話,可以不用交增值稅,還會(huì)有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點(diǎn)稅,這是為什么?學(xué)堂的老師教的不是這樣呀,學(xué)堂老師說(shuō)全部認(rèn)證的,有留底就放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額
老師,您好,如果本期我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠抵扣,就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),形成期末留抵,那期末留抵這一部分我要做賬務(wù)處理嗎
老師好,我們公司這個(gè)月的銷項(xiàng)金額小于進(jìn)項(xiàng)金額,但是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,那這個(gè)月所回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票可以全額抵扣嗎,還是說(shuō)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額不能大于銷項(xiàng)金額
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,就形成留抵,走們這里的政策石只要留抵就全部退稅,我認(rèn)證發(fā)票是可以少認(rèn)證一些,進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng),不夠抵的交13%的稅可以嗎?
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬(wàn),我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬(wàn)多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問(wèn)一下關(guān)于這7萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下a公司和b公司簽的合同,現(xiàn)在讓c幫忙付款,是不是需要簽訂委托付款協(xié)議呢
怎樣在網(wǎng)上變更法人、營(yíng)業(yè)范圍
老師,開(kāi)發(fā)票開(kāi)給個(gè)人結(jié)果忘了點(diǎn)自然人業(yè)務(wù)了,這個(gè)咋操作,會(huì)有影響嗎?
老師,開(kāi)標(biāo)的時(shí)候甲方不在廠,中標(biāo)單位服務(wù)完了,審計(jì)發(fā)現(xiàn)兩家單位不符合資格,這種情況屬于誰(shuí)的責(zé)任?
老師,一個(gè)表格里涉及很多料號(hào),品名,數(shù)量,金額,現(xiàn)在通過(guò)料號(hào)數(shù)據(jù)透視匯總,怎么用料號(hào)去匹配品名,這個(gè)Vlookup是怎么使用的去了?
老師,港雜費(fèi)是指哪些
會(huì)計(jì)學(xué)堂里有用友財(cái)務(wù)軟件操作學(xué)習(xí)嘛
還沒(méi)做賬,購(gòu)買方就把發(fā)票紅沖了,還需要做賬嗎?是不是可以視同沒(méi)有這筆收入?
老師剛注冊(cè)的公司怎么登陸國(guó)稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒(méi)有全部實(shí)繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無(wú)限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?