你好,印花稅不需要計提,而且是通過稅金及附加科目核算。 退回的時候,分錄是,借:銀行存款,貸:稅金及附加—印花稅?
1月2月的印花稅,計提借,管理費印花稅,貸,應收稅費印花稅,繳費,借 應交稅費,印花稅,貸 銀行。4月份減半征收退回800元。應該怎么做分錄
因六稅兩費減征50%,收到退回1-3月印花稅,怎么入賬呢?借:稅金及附加 -1000 貸:應交稅費-印花稅-1000借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-印花稅1000,是這樣嗎?
收到六稅兩費退的印花稅。印花稅當時計提分錄 借稅金及附加 貸應交稅費印花 借應交稅費-印花稅 貸銀行存款 現在怎么反沖 銀行收退的印花稅 分錄怎么做
老師,公司是小規模印花稅是年繳,12月計提借管理費用,貸應交稅費一印花稅,跨年1月份實繳稅時借應交稅費一印花稅,貸銀行存款分錄這樣做可以?
合同印花稅是分錄怎么做?借管理費用印花稅 貸應交稅費印花稅 借應交稅費印花稅 貸銀行
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
之前的會計一直都是這樣做哦,每月我們都要交印花稅的
你好,之前會計做的是錯誤的?
哦哦 明白了 那她這么做了,應該怎么調整的分錄呢
你好,把之前錯誤的分錄紅沖 然后做繳納印花稅,退回印花稅的分錄?
之前的交的建設稅,教育附加這些,增值稅,也退回,正常每月應該怎么做分錄呢
你好 借:銀行存款,貸:應交稅費—某某稅款?
不用計提的對嗎? 只有印花稅是用稅金及附加的科目?
你好,現在是退回,而不是計提啊
對,我是想表達 正常這種稅是不是需要計提的
你好,有應納稅額的時候,需要先計提,之后月份繳納?
除了印花稅,個稅,城建稅教育附加是不用計提的對嗎
你好,印花稅不需要計提。 個人所得稅,城建稅,教育附加都是需要計提的
明白了 謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。