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允許抵扣的進項稅額合計13萬元,銷項稅額合計14萬元,當月繳納當月應納稅額4萬元。對乙公司當月繳納當月應納增值稅以及期末結轉增值稅業務進行賬務處

2022-04-28 08:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-28 08:39

你好 當月應交=銷-進 不是14-13=1嗎?你的應納是14 還有什么

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快賬用戶t9kg 追問 2022-04-28 08:40

[例2-17-3]乙公司納稅期限為15天。本年2月申報期內繳納1月征期應納增值稅后,“應交稅費應交增值稅”科目無余額。2月累計發生允許抵扣的進項稅額合計13萬元,銷項稅額合計14萬元,當月繳納當月應納稅額4萬元。對乙公司當月繳納當月應納增值稅以及期末結轉增值稅業務進行賬務處理

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齊紅老師 解答 2022-04-28 10:36

你看一下,本期一般計稅方法銷-進就是1,應納稅額4萬,剩下3萬只能是簡易計稅,不用做結轉

你看一下,本期一般計稅方法銷-進就是1,應納稅額4萬,剩下3萬只能是簡易計稅,不用做結轉
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你好 當月應交=銷-進 不是14-13=1嗎?你的應納是14 還有什么
2022-04-28
你好,具體什么問題? 增值稅30000元的分錄 借應交稅費-已交稅金 貸銀行存款
2021-12-22
你好同學,稍等看一下題目
2022-10-31
1月,31-20-3=8 借,應交稅費,轉出未交增值稅8 貸,應交稅費,未交增值稅8
2023-02-17
學員您好,這樣做的 86-32*(1%2B15%)-5=44.2 選B
2021-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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