你好,銷售發(fā)生時 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 采購 借:庫存商品/原材料或其他科目 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款或銀行存款 上其留抵是上個月留下來的進項不用賬務處理的。
本月銷項稅額有數(shù)字,進項0,上期有留抵稅額,請問老師,這筆會計分錄怎么填寫
老師,你好,我上期,銷項稅額大于進項稅額時,分錄如圖,本期進項大于銷項形成了留底稅額,沒有做分錄,如果我下期,有銷項稅額,并且這個銷項稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師好,想問下這筆會計分錄要怎么做呢?銷項稅額,進項稅額,還有上期留抵
老師,上個月進項大于銷項,有留抵稅額,做了進項稅轉(zhuǎn)出,這個月銷項還是小于這個留抵稅額應該怎么做會計分錄呢
老師,上個月銷項稅7823,進項稅10485,留抵稅額2662,會計分錄怎么寫?然后這個月銷項稅19600,進項稅17450,期末留抵稅額=19600-(17450+上期留抵2662)=512,這個分錄又怎么寫?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們?nèi)绾螒抖悇站值囊?/p>
你好,小規(guī)模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。