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本月銷項稅額有數(shù)字,進項0,上期有留抵稅額,請問老師,這筆會計分錄怎么填寫

2020-11-03 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-03 10:57

本期應該結(jié)轉(zhuǎn)的要繳的增值稅 借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶3050 追問 2020-11-04 09:02

老師,我可以做成借銷項稅 貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-04 09:29

?同學,你好,這個不可以

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本期應該結(jié)轉(zhuǎn)的要繳的增值稅 借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費—未交增值稅
2020-11-03
你好,銷售發(fā)生時 借:銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 采購 借:庫存商品/原材料或其他科目 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款或銀行存款 上其留抵是上個月留下來的進項不用賬務處理的。
2022-04-27
記錄本期銷項稅額 銷售業(yè)務發(fā)生時,確認銷售收入并計提銷項稅額,會計分錄為: 借:應收賬款 / 銀行存款等 199499.99 貸:主營業(yè)務收入 176548.67 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)22951.33 記錄進項稅額(本題中本期進項稅額為 0,僅為完整展示分錄) 若有采購等業(yè)務取得進項發(fā)票時,分錄為: 借:原材料 / 庫存商品等 應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 / 銀行存款等 記錄實際抵扣稅額 在實際抵扣時,會計分錄為: 借:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)22951.33 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)0 應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)22951.33 借:應交稅費 —— 應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)22951.33 貸:應交稅費 —— 未交增值稅 22951.33 記錄上期留抵稅額與期末留抵稅額 上期留抵稅額無需專門做分錄,在計算本期應納稅額時自動抵減。但可在增值稅申報表中體現(xiàn)其抵減過程。 期末留抵稅額是計算得出的結(jié)果,也無需專門做一筆會計分錄,而是體現(xiàn)在 “應交稅費 —— 應交增值稅” 科目的借方余額中,反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅進項稅額。
2025-01-07
你好!其實按現(xiàn)在的會計制度的話,留底跟銷項進項都不用結(jié)轉(zhuǎn),在申報表上體現(xiàn)就可以了。
2024-07-18
請您稍等,老師編輯給您
2022-01-14
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