本期應該結(jié)轉(zhuǎn)的要繳的增值稅 借應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應交稅費—未交增值稅
本月銷項稅額有數(shù)字,進項0,上期有留抵稅額,請問老師,這筆會計分錄怎么填寫
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師好,想問下這筆會計分錄要怎么做呢?銷項稅額,進項稅額,還有上期留抵
老師,前期增值稅有留抵稅額,本月銷項-進項小于留底稅額,不用繳稅,請問怎么做會計分錄?
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
老師請問資產(chǎn)模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?有的話發(fā)一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿(mào)企業(yè),A工廠的貨12月已經(jīng)拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調(diào)增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現(xiàn)在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款?,F(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
老師,我可以做成借銷項稅 貸應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
?同學,你好,這個不可以