借銀行,是貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
進項留抵稅務局退回來的錢怎么走科目
最近有個政策 增值稅留抵退稅。退回來的留抵進項稅 做賬 時 要不要涉及到 【進項轉(zhuǎn)出】這個科目 ? 例如 退回留抵進項6000元,分錄怎么寫 ?
留底退稅退回來的錢,科目做進項稅額轉(zhuǎn)出?
簡易計稅究竟用應交稅費應交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
老師你不是說直接按發(fā)票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業(yè)務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業(yè)務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經(jīng)要付出去了 難道企業(yè)的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發(fā)票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發(fā)票,都按發(fā)票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養(yǎng)活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產(chǎn)粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經(jīng)營自然人客戶端,這里要簽訂三方協(xié)議,就是我這邊的個人所得經(jīng)營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂???
老師,公司目前是小微企業(yè),但資產(chǎn)總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產(chǎn)總額會有幫助嗎?
借銀行存款 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
我上個月進項留抵是做進轉(zhuǎn)出未交增值稅可
你好,對的是的,是這么做的。