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什么情況下應交稅金/應交增值稅/進項稅額要轉出

2022-04-27 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-27 15:35

你好同學,比如說,你買的東西是為了贈送客戶的,這個進項稅額你就是不能抵扣的。

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:36

差旅費中通行費進項稅額要轉出嗎

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:37

客戶來公司給安排酒店,酒店開給我們公司的稅票是可以抵扣還是要轉出的

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齊紅老師 解答 2022-04-27 15:40

你好,這個的話按說也是要轉出的,因為他不是你們公司的員工,所以你沒辦法記到差旅費里面。

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:41

老師,這是兩個問題

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快賬用戶2425 追問 2022-04-27 15:42

通行費是不轉出的嗎,可以抵扣是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 15:58

你好同學,差旅費的通行費如果是有進項稅額的話,是可以抵扣的。

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你好同學,比如說,你買的東西是為了贈送客戶的,這個進項稅額你就是不能抵扣的。
2022-04-27
同學你好 勾選了要抵扣就是應交增值稅進項稅額 如果收到專票現在不抵扣就可以做待抵扣進項稅額
2021-03-13
同學你好 結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅 此分錄表示是?——表示將銷項大于進項的差額轉入未交增值稅中; 什么情況下要做此分錄呢?——在每個月的月末;
2021-03-10
按以下的思路做 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023-08-25
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