你好!入庫(kù)金額為謝謝100+1+7+30=138
【分錄題】福喜公司(一般納稅人)委托有福公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。 (1)福喜公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。 ?。?)福喜公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,稅率為9%,取得增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄如下: ?。?)福喜公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。會(huì)計(jì)分錄如下: (4)福喜公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元。(分別做出兩種情況下的分錄:①高檔化妝品收回后用于直接銷售;②高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工) ?。?)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)。(分別做出兩種情況下的分錄:①高檔化妝品收回后用于直接銷售;②高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工) 老師這個(gè)第五問(wèn)第二種情況怎么做啊
A公司(一般納稅人)委托B公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。請(qǐng)做出以下業(yè)務(wù)中,A公司的賬務(wù)處理。 ?。?)A公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。 ?。?)A公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,稅率為9%。 ?。?)A公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。 (4)A公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元, ①如果該批高檔化妝品收回后用于直接銷售,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 ②如果高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 (5)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)。 ?、偃绻邫n化妝品收回后用于直接銷售,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 ?、谌绻邫n化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請(qǐng)做出會(huì)計(jì)分錄。 老師第五小問(wèn)怎么做誒
真品化妝公司為增值稅一般納稅人,主要從事高檔化妝品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。2021年7月,委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為80萬(wàn)元,支付乙公司不含增值稅加工費(fèi)5萬(wàn)元,當(dāng)月收回該委托加工的高檔化妝品,乙公司無(wú)同類化妝品銷售價(jià)格。其中,高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。要求;計(jì)算乙公司委托加工高檔化妝品在交貨是應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅稅額
純純公司(一般納稅人)委托千里公司加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。(1)純純公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元。(2)純純公司支付往返運(yùn)費(fèi),價(jià)款1萬(wàn)元,增值稅稅額為0.09萬(wàn)元。(3)純純公司支付加工費(fèi)用70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。(4)純純公司支付消費(fèi)稅30萬(wàn)元。高檔化妝品收回后用于直接銷售的。(5)化妝品驗(yàn)收入庫(kù)
福喜公司(一般納稅人)委托有福公司加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實(shí)際成本法核算。增值稅稅率13%,消費(fèi)稅稅率15%。根據(jù)要求,進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。(1)福喜公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬(wàn)元;(2)福喜公司支付往返運(yùn)費(fèi)價(jià)款為1萬(wàn),稅率為9%;(3)福喜公司支付加工費(fèi)70萬(wàn)元,增值稅稅額為9.1萬(wàn)元。(4)計(jì)算福喜公司支付的消費(fèi)稅,消費(fèi)稅稅率為15%。a)高檔化妝品收回后用于直接銷售的,記入“委托加工物資”科目;b)高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工的,記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交消費(fèi)稅”科目。(5)化妝品收回驗(yàn)收入庫(kù)。a)高檔化妝品收回后用于直接銷售的;b)高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工的。
老師,您好,2024年度的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào)完畢,并已繳納稅款但是稅務(wù)局又讓我補(bǔ)繳了去年的一整年的工會(huì)經(jīng)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在還需要調(diào)整24年度的企業(yè)所得稅表嗎?申請(qǐng)退稅還是說(shuō)把這筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)放到二五年當(dāng)作25年的費(fèi)用
老師,工商年報(bào)時(shí),繳費(fèi)基數(shù)和繳費(fèi)金額,是合計(jì)單位承擔(dān)部分,還是把個(gè)人承擔(dān)部分也算在內(nèi)呢
老師這個(gè)合同多少金額為準(zhǔn),我要怎么做賬?賣一臺(tái)新機(jī),收到一臺(tái)舊機(jī)器
如果想把報(bào)表里所有者權(quán)益的數(shù)額調(diào)高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產(chǎn)的原值 36269.64是我24年10——12月三個(gè)月的折舊 那我現(xiàn)在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現(xiàn)出來(lái)我1450785.28-36269.64是我可以加計(jì)扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費(fèi)可以入福利費(fèi)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規(guī)模建筑工程公司開(kāi)票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產(chǎn)分錄怎么做?
基金會(huì)可以向另外的基金會(huì)捐贈(zèng)嗎