您好!你可以先不認(rèn)證,計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,也不用填表了
老師你好,我們九月份升為一般納稅人,11月份開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,同時(shí)收到了進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,目前這些發(fā)票我還沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)老師我該怎樣做賬,分錄怎樣寫啊?該怎樣報(bào)稅啊
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司6月銷項(xiàng)18631.75,進(jìn)項(xiàng)90811.5,無(wú)需繳稅,前會(huì)計(jì)并沒(méi)有做賬務(wù)處理,7月銷項(xiàng)42148.39,進(jìn)項(xiàng)33601.29,也無(wú)需繳稅,那我現(xiàn)在該怎么做會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師給個(gè)詳細(xì)分錄,謝謝
老師您好:我想問(wèn)問(wèn),公司剛成立,現(xiàn)在只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)怎樣記,還有月初報(bào)稅怎樣報(bào)
你好,老師,我們商貿(mào)公司這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),我該怎樣賬務(wù)處理,分錄怎樣做,稅務(wù)報(bào)表怎樣填報(bào)呢?謝謝了。
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
他們已經(jīng)認(rèn)證了
你好!不是人家開(kāi)給你們嗎?
是我們已經(jīng)認(rèn)證了,老師。我該怎么做呢?只有進(jìn)項(xiàng),沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)已認(rèn)證。
你好!你申報(bào)的時(shí)候,直接讀入進(jìn)項(xiàng),計(jì)入附表二就好了
那老師,我的賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:銀行存款 那月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好!這個(gè)月末不需要結(jié)轉(zhuǎn)