現(xiàn)在取消了抵扣時間的限制,在企業(yè)存續(xù)期間,可以一直抵扣。
老師你好,我們九月份升為一般納稅人,11月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,沒有銷項稅,同時收到了進(jìn)項專用發(fā)票,目前這些發(fā)票我還沒有進(jìn)行認(rèn)證,請問老師我該怎樣做賬,分錄怎樣寫啊?該怎樣報稅啊
老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進(jìn)行進(jìn)項認(rèn)證,沒有進(jìn)行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認(rèn)證
老師你好,就是我們是一般納稅人,就是5月份收到的專票進(jìn)項稅額還沒有認(rèn)證,但是7月份公司換了名稱了,變更前的5月份的這些專票的進(jìn)項稅額要怎么認(rèn)證呢
3月份抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,但這張發(fā)票對應(yīng)的銷項發(fā)票還沒有開,這個月還能開銷項發(fā)票嗎?會不會導(dǎo)致增值稅發(fā)票專用平臺認(rèn)為沒有進(jìn)項,導(dǎo)致多收稅啊?而且這樣的話賬該怎么做呢
老師,您好!12月份收到了一張專用發(fā)票,開票日期是6月份的,6月份已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)項抵扣,這張發(fā)票還沒有付款,我去查看以前也沒有做這張發(fā)票相關(guān)的憑證,12月份收到這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項
比如您銷項開了10元,負(fù)數(shù)開了1元,那么銷項就是10—1=9元的銷項
沒有銷項的話,就填寫負(fù)數(shù)
申報的時候,在附表一寫負(fù)數(shù)還是零申報啊
您好,寫負(fù)數(shù)的,要不然比對不通過的。
進(jìn)項發(fā)票呢?還用填寫么?申報的時候只填寫負(fù)數(shù)么
進(jìn)項發(fā)票需要填寫的!
負(fù)數(shù),進(jìn)項都要填寫,負(fù)數(shù)和進(jìn)項都可以留抵吧?進(jìn)項發(fā)票怎樣做賬啊
11月份我收到了十幾萬的進(jìn)項發(fā)票,申報的時候進(jìn)項發(fā)票要填多少呢
進(jìn)項發(fā)票,應(yīng)交稅費—進(jìn)項
您去認(rèn)證,認(rèn)證通過了就按照通過的填寫,謝謝!
進(jìn)項發(fā)票專票才可以抵扣哈,謝謝!