1借銀行存款113 貸主營業務收入100 應交稅費應交增值稅銷項稅13
某高檔化妝品廠適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%,2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售-批高檔化妝品,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的高檔化妝品包裝物押金33900元。(3)將自產高檔化妝品一批以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為40000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費7.2萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額,并編制相關會計分錄
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
1.某高檔化妝品廠2019年5月發生如下經濟業務:(1)銷售一批化妝品,假定適用消費稅稅率為30%,開出增值稅專用發票,收取價款100萬元,增值稅款13萬元,貨款已存入銀行。(2)沒收逾期未歸還的化妝品包裝物押金23400元。(3)將自產一批化妝品以福利形式發放給職工,按同類產品不含稅售價計算,價款為50000元,成本價為30000元。(4)受托加工化妝品一批,委托方提供原材料20萬元,本企業收取加工費8萬元,本企業無同類化妝品銷售價格。(5)將護膚品、護發品、化妝品裝入一盒內作為禮品送給關系單位,成本價為16000元,不含稅售價應為20000元。計算該廠本月應納消費稅稅額(含代收代繳消費稅)并編制相關會計分錄。
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
借稅金及附加30 貸應交稅費應交消費稅30
2借其他應付款23400 貸其他業務收入20707.96 應交稅費應交增值稅銷項稅2692.04
3借應付職工薪酬56500 貸主營業務收入50000 應交稅費應交增值稅銷項稅6500
借主營業務成本30000 貸庫存商品30000
借稅金及附加15000 貸應交稅費應交消費稅15000
4借委托加工物資20 貸原材料20
借委托加工物資8 應交稅費應交增值稅進項稅額1.04 貸銀行存款9.04
5借銀行存款22600 貸主營業務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600
借主營業務成本16000 貸庫存商品16000
借稅金及附加6000 貸應交稅費應交消費稅6000