你好,你勾選了嗎?如果沒有的話不用做勾,選了之后再結轉到進項里面就行。
老師你好,我上個月把待認證進項稅額做到了待抵扣進項稅額里了,這個月是沖紅整個分錄還是借待認證進項稅額,借待抵扣負數?
老師,當月零申報,但是有一張進項發票,做了待抵扣的分錄,那這個月還需要把這個待抵扣的分錄做到進項稅額的分錄嗎?這一點我不太明白
老師,我是建筑行業有一家材料公司開了材料發票,當月做了借:工程施工合同成本,待認證抵扣進項100元。第二個月把進項抵扣了100元,但是有3張發票不能做抵扣,做了進項轉出30元。這個抵扣的100和進項轉出的該怎么做分錄啊
老師,我12月有一張抵扣發票,當時做賬是待抵扣進項,已經入賬,但是沒有抵扣,這個月1月抵扣了,我要做什么分錄結轉待抵扣進項嗎?
就多出一筆掛在待抵扣進項稅額10.41 ,2022.10申報增值稅時把10.41直接作為進項申報了,但是10月份賬里沒有做待抵進項調整到進項稅額這筆分錄
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
沒有抵扣,狀態顯示還是待抵扣
你好,那就做到待抵扣里面就可以的。
老師,那你的意思是哪個月抵扣了才做這道分錄嗎
對的是的是這個意思的。