借預(yù)付賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 或者是其他業(yè)務(wù)收入都行 貨物到了之后,再抵扣了這個預(yù)付賬款。
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實(shí)務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風(fēng)險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
郭老師冉老師暖暖老師你好!我們公司是一家酒水銷售公司。例如,酒生產(chǎn)廠家給我們公司餐費(fèi),工資補(bǔ)貼共計60000元(報銷時我們公司需要給廠家開現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票6個點(diǎn))。廠家把這60000元到時候會打到我們公司的酒水訂貨平臺(相當(dāng)于以抵貨款的方式發(fā)放)。老師,您覺得我向他們公司開票報銷補(bǔ)貼時,這個分錄應(yīng)該怎么記比較合適
老師你好,我們是一家汽車銷售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報的時候,自動帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒有收到,應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會計他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請問我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對嗎?把把稅務(wù)申報系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會計分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
某公司經(jīng)營一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店,客房以及客房內(nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報2021年工商年檢報告嗎??會**:三個合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計年利潤500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時,所得稅稅率25%,并按凈利潤10%提取盈余公
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費(fèi)用,這個費(fèi)用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務(wù)費(fèi)發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費(fèi)用借在了預(yù)付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
農(nóng)機(jī)商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發(fā)票,怎么回事兒啊?那/銷項(xiàng)免了,那進(jìn)項(xiàng)是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對嗎?
房產(chǎn)稅是怎么計算的?房產(chǎn)稅的基數(shù)是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報表就行了,其他年度不用動。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
就這么簡單
開的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,能入主營業(yè)務(wù)收入嗎
看你單位主營了 是單位主營業(yè)務(wù)的就可以做到主營業(yè)務(wù)收入,如果不經(jīng)常發(fā)生的,偶爾一次的,可以放到其他業(yè)務(wù)收入。
老師我感覺你還沒有看清題!
酒水銷售可以有其他服務(wù)的 其他服務(wù)如果經(jīng)常發(fā)生服務(wù)類的,也可以做到主營業(yè)務(wù)收入的,不是說一個企業(yè)只有一種主營業(yè)務(wù)收入 就像物業(yè)公司,他的水電費(fèi),給別人開發(fā)票的話,每個月肯定都有,也可以放到主營業(yè)務(wù)收入,物業(yè)管理照樣也可以做到主營業(yè)務(wù)收入
你好老師那怎么是借預(yù)付呢,這里我們是收款吧
打到你們的酒水平臺,你酒水平臺賬上是怎么做的 做的其他貨幣資金嘛,一般都是做預(yù)付賬款的,這個可以抵扣貨款的,是支付給人家的,對方應(yīng)該給你錢,但是沒有給你錢 相當(dāng)于你們提前支付給他的貨款,以后拿貨物來抵扣。
謝謝老師 請問下固定資產(chǎn)折舊期滿系統(tǒng)還在繼續(xù)折舊怎辦?如果把殘值折舊了會有什么影響嗎
把他紅沖了就可以的 多抵扣了所得稅 一塊沖了就可以 這個跨年嗎?
系統(tǒng)為什么會這樣 假如跨年了用以前年度損益吧
對的 借累計折舊 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 折舊期你自己看下是哪一年到那一年的