借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除
老師:您好!我想問一下我有一筆加計扣除的優惠稅額附表四顯示!那我應該做什么分錄呢?還有我這個月有一筆要繳的增值稅!就直接用加計扣除了!那我這筆又應該做什么分錄?
老師你好,我需要付一筆款,付租車的,有增值稅和附加稅還有個稅,這個應該怎么做分錄呀?
老師你好,我需要付一筆款,付租車的,有增值稅和附加稅還有個稅,這個應該怎么做分錄呀?
老師,我接手這家公司有一筆增值稅及附加沒有退,但過來了三年退不了了,現在增值稅余額對不上,那應該怎么做會計分錄,讓它平呢?
老師您好,我想問下就是當月沒有認證抵扣的進項稅額,但是有銷項稅,我現在做分錄能不能直接做一筆分錄借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。貸方是應交稅費-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個月繳納的時候做借應交稅費-未交增值稅。貸:銀行存款