您好 可以這樣處理的
老師,我們是糧食企業,發貨出去對方要扣數量的,對方都是兩月三月和我們對數量,所以發貨的當期我們就沒有做未開票收入入賬,等到把數量對好了,我們開票了再做收入,這樣可以嗎
老師您好,我們向境外供貨商進口采購,他們給我們開了形式發票,貨款50萬,但實際發貨數量和預計有一點出入,實際貨款也就是需要我們付的是48萬,也就是我們實際付款48萬,外方開給我們的形式發票按50萬及50萬對應數量開的,這種情況怎么處理?形式發票可以開紅字嗎?是否需要外方按48萬重新給我們開票?那原來50萬的發票怎么處理?或者我們按48萬及對應數量入庫,發票多出來是50萬的,可以嗎?稅務會查嗎?合規嗎?
老師您好,就是我們采購的貨物還沒給我們發貨,我們款項也沒打,對方已經票給我們開好了,但是沒給到我們發票,只是電子稅局可以查到已經給我們開好了,那我們當月需要把票做進賬套里嘛?還是等下月收到票了在做下月賬套里?
老師您好,有家供應商2023.11月開了專票,后來發生退貨,我沒入賬就把專票全部聯次都退給對方了,后來他又在2024.1月開了負數,還把負數發票給我了,他這樣做是不是不對,這負數發票是不是應該他們自己入賬?
我們是廢油綜合利用企業,采購的原材料廢礦物油桶裝的入庫單數量和聯單數量不一樣,發票有時候是以聯單上的供應商移出數量開具發票,有時候是以我們接受量開發票,我做賬的時候以哪個為準呢,我做賬是以發票上的數量做的對嗎? 月末又怎么處理呢
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
小規模公司,24年12月份辦的營業執照,25年申報年報的時候,收入費用可以都填0嗎
發貨到開票間隔三幾個月
數據沒有確定 可惜這樣操作
好的,老師,謝謝您,專管員這邊 老師說我們這個問題
數量沒有確定 那專管員建議您怎么開具發票數量沒有?
沒有,他們就說我們這種情況該做未開票收入就要做
老師我們入庫只有發票和合同,沒有入庫磅單,這樣有問題沒得也
有沒有寫單獨入庫單
那您可以說明情況 沒有驗收 沒有數量 不好開具發票 也不好確認未開票收入
沒有單獨寫入庫單,這種要怎么操作
是您入庫還是出庫
我們是入庫,沒有入庫單,只有發票和合同
那應該有對方的送貨單 自己單位的入庫單
兩個都要嗎?
對的 送貨單上對方寫出庫數量 然后您單位過磅后 可以在上門寫過磅數量 然后根據過磅數量寫入庫單 給對方一聯
我們這邊是火車皮發貨,對方定量包是個估計數,我們過磅了以我們的過磅數入庫,沒有送貨單可以的撒
那至少也要有入庫單
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問