你好,獨(dú)立核算按自己的填寫,非獨(dú)立核算按總公司的數(shù)據(jù)單獨(dú)申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)總分公司的總公司工商年報(bào)數(shù)據(jù)填自己的還是填總分公司合并后的?
老師,請(qǐng)問(wèn)總分公司的總公司工商年報(bào)數(shù)據(jù)填自己的還是填總分公司合并后的?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)總分公司在填工商年報(bào)的時(shí)候總公司需要把分公司的數(shù)據(jù)合并嗎?
日常總分獨(dú)立核算 但是季報(bào)總公司合并申報(bào) 那分公司報(bào)表 還是填報(bào)自己的主體的數(shù)據(jù)還是不填呢?
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅,總公司和分公司匯總申報(bào),請(qǐng)問(wèn)工商年檢,資產(chǎn)情況數(shù)據(jù),是填合并報(bào)表數(shù)據(jù)?還是各自公司填寫各自公司的數(shù)據(jù)呢?
老師成本票如果我們開(kāi)全額開(kāi)票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開(kāi)出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒(méi)有經(jīng)營(yíng),沒(méi)有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
我公司是軟件開(kāi)發(fā)企業(yè),現(xiàn)在設(shè)了一個(gè)機(jī)制,就是推廣個(gè)人給我公司推廣一個(gè)用戶就給20%返利,這20%相當(dāng)于我公司的成本,但是又開(kāi)不來(lái)發(fā)票,我想咨詢一下,怎么把這20%的返利合理化入稅務(wù)賬,能代個(gè)人交個(gè)稅開(kāi)票嗎?
老師,最近面試了個(gè)財(cái)務(wù)BP崗位,之前沒(méi)有做過(guò),只是在一個(gè)過(guò)期做過(guò)銷售內(nèi)勤工作,流程些都比較規(guī)范,現(xiàn)在對(duì)管理融資這塊感覺(jué)比較陌生,能接住這個(gè)崗位嗎
老師,匯算清繳里面,《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》填的是哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)?
呃,賬上有現(xiàn)金500多500多萬(wàn)虧損,然后現(xiàn)金虧損500萬(wàn),這樣的話會(huì)有涉涉稅風(fēng)險(xiǎn),如何調(diào)賬才能做好這筆賬呢?用什么方法做呢?
歐老師接一下,其他老師勿接為什么我開(kāi)了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開(kāi)的就看的到,什么原因
老師,總公司呢
總公司是包括分公司的(非獨(dú)立核算) 是包括各分公司的所有上報(bào)數(shù)據(jù),包括從業(yè)人員 分公司也是需要年報(bào)的,分公司的填報(bào)的數(shù)據(jù)由總公司匯報(bào)上去 分公司年報(bào)的截止日期是6月30號(hào)