你好,下列各項業務中發生的差旅費不能歸入產品成本的有: A廠部人員發生的差旅費 B材料采購人員發生的差旅費 C車間主任發生的差旅費 D銷售人員發生的差旅費
你好老師, 1.非本公司人員發生的與生產經營相關業務費差旅費是否可以計入管理費用-業務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發生的差旅費也只能計入業務招待費中,不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發票在一張發票上,如何賬務處理。
下列不能計入材料物資采購成本的是A運雜費B運輸途中的合理損耗,C入庫前的挑選整理費,D采購人員的差旅費
下列各項業務中發生的差旅費不能歸入產品成本的有A廠部人員發生的差旅費,B材料采購人員發生的差旅費C車間主任發生的差旅費D銷售人員發生的差旅費(多選題)
(多選題)下列各項中,應作為職工薪酬計入相關資產成本的有()A,設備采購人員差旅費B,公司總部管理人員的工資C,生產職工的伙食補貼D,材料入庫前挑選整理人員的工資
一、單選題1.下列項目中,屬于合同取得成本的是()。A.差旅費B.投標費C.銷售傭金D.為準備投標資料發生的相關費用
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
材料采購人員發生的差旅費也不能歸入產品成本嗎?為什么?
你好,因為不管是什么差旅費,都是不計入材料采購成本的?