您好: 是的,您的理解正確!
老師 間接成本里的招待費和管理費用里的招待費 年底匯算清繳時 是兩者之和要符合招待費標準稅前扣除嗎
匯算請教,招待費是講管理費用里的招待費和銷售費用里的招待費,合起來計算限額,然后調增是嗎
企業所得稅能扣除的招待費是發生額的60% 請問我公司是建筑企業 ,有管理費用—業務招待費,和建筑項目成本——招待費,這個招待費實際發生額是包含所有項目成本里面的招待費之和還是僅僅計算管理費用里面的業務招待費呢?
所得稅匯算清繳,招待費,是管理費用的招待費和銷售費用的招待費合計嗎,還是只算管理費用的招待費
請問,招待費有白條入賬,比如招待費是有票10000,無票部分有2000,1)按照60%計算限額是按照10000作為基數來算還是按照8000基數來算呢?2)白條我計入招待費,還是計入管理費用其他呢?如果計入管理費用-招待費,那稅收金額就是寫多少呢?調增是從管理費用-招待費那行來調增、還是通過管理費用其他行來調增呢?
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酒店銷售的商品在采購時計入什么會計科目,一個月就幾千塊錢
老師,印花稅,我按不含稅銷售收入和不含稅采購進價申報,正確嗎?我們只有進銷存業務。
老師你好,我們跨區域的項目,開票繳納稅款,怎樣入帳呢?
農業公司購買菜籽該怎么用分錄
老師,通過信匯寶收到的外匯怎么向外管局申報
申報個稅員工社保為負數,怎么申報,社保直接填0,需要修改收入嗎
老師,采購商品的分錄: 1、借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 借:預付賬款 貸:銀行存款 2、借:預付賬款 貸:銀行存款 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 上面2種分錄哪個是正確的,還是2種都可以
你好,我小規模公司就開了一張3900的發票,系統自動帶出來的銷售額是3861.39,為啥增值稅是115.84
總公司有食堂,把單位的食堂費用打到總公司,算福利費嗎,企業所得稅匯算清繳是放福利費核算嗎,如果超出工資總額的14% 要調增是嗎?
好的,謝謝
您好: 不客氣,祝您一切順利!