您好,除了其他貨幣資金,其他都是科目相同,金額相反
建材行業:購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發票:借:主營業務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
小規模人力資源公司,1月收到1-9月代發的工資90000及服務費9000。 當時做賬: 借:應收賬款99000 貸:預收賬款98571.43 ? 應交稅費-增值稅 428.57 ? 借:銀行存款 99000 貸:應收賬款 99000 ? 分期確認收入: 借:預收賬款 11000 貸:主營業務收入 11000 借:主營業務成本10000 貸:應付職工薪酬 10000 ? 發放工資: 借:應付職工薪酬 10000 貸:銀行存款 10000 ? 稅費減免: 借:應交稅費-增值稅 428.57 貸:營業外收入 428.57 ? 今年10月,A公司將付款方改為子公司B,由B支付99000后,將A之前款項全額退回給A。請問退回賬務分錄如何處理?
在未收到銷售商品的款項時,做會計分錄 借:應收賬款 貸:主營業務收入 其他應付款-預提稅金 這樣可以嗎?為什么?
老師好!我們有個支付寶賬戶,做其他貨幣資金的二級科目,平時收到錢如果確認收入,借:其他貨幣資金-支付寶1000,貸:預收賬款-支付寶1000元,,第二筆分錄,借:預收賬款/支付寶1000 貸:主營業務收入943.39 貸:應交稅金-銷項稅56.6 請問老師這樣是否正確?
您好,請問老師一個問題,電商公司天貓店已確認收入的訂單,發生退貨退款。要怎么做賬。 我做的分錄為: 確認收入的分錄為借:預付賬款 貸:主營業務收入,應交增值稅進項稅額 收款分錄為:借其他貨幣資金,貸:預付賬款。 退款 借預付賬款100 貸其他貨幣資金100 財務軟件上: 貸 主營業務收入-90 貸 銷項稅額-10 貸 預付賬款100 這樣可以嗎
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
我們支付的利息沒有發票,匯算清繳的時候是不是要納稅調增
出口非自產,需要進項稅轉出,在增稅報表第幾欄申報
老師,你好,我之前失業金買了8年,現在斷交了9個月,還能領失業金嗎?
老師您好,請問廚師費、幫廚費、保潔費、清理化糞池費,對方給開發票時,以上幾種業務的稅收分類編碼應該是哪個?體現在發票上星號里面應該是生活服務,還是企業管理服務
填企業所得稅申報時,季末資產總額是怎么計算的啊?應該怎么填呢?
前兩個月不是我們申報的,個稅這個怎么弄呀?
電商平臺使用微信支付,微信支付對平臺收入的手續費,作為電商平臺入賬,該怎么做憑證
如果無形資產1.4億無償劃轉出去,需要怎么做賬。
地瓜屬于在蔬菜流轉環節免稅范疇嗎
退款 貸-預付賬款-100 貸其他貨幣資金100 財務軟件上: 貸 主營業務收入-90 貸 銷項稅額-10 借 預付賬款-100 老師是這樣嗎
您好,是的,您的理解非常正確