同學你好,一般納稅人開出的3%專票可以抵扣
一般納稅人開具勞務費3%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
1.一般納稅人 收到 小規(guī)模納稅人開具的3%的專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣嗎? 2.可以抵扣的話,是抵扣多少
小規(guī)模納稅人可以開3個點的勞務專票嗎?對方是一般納稅人可以抵扣嗎
老師你好,一般納稅人開專票3%的勞務發(fā)票,受票方不可以抵扣嗎?
建筑勞務一般納稅人,開具3的專票,按簡易征收,收到增值稅進賬發(fā)票,可以進行抵扣嗎?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業(yè)所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
我有個項目在掛靠公司(一般納稅人),要他向對方公司(一般納稅人)開專票3%的票,怎么不能抵扣
是不是建筑公司的稅率是9%,開出3%專票采用的簡易計稅不能抵扣?
是他采用簡易征收項目不能抵扣別人給的關于這個項目的專票
他自己開出的3%專票,可以被其他一般納稅人抵扣
購方只要3%的票就行,我不知道建筑公司只有一個稅點嗎?
銷方開出9%的專票購方就進項多了,那我們被掛靠方所要交的進項就多,不然就得多繳稅
開簡易計稅不抵扣與9%哪個更劃算?
一般納稅人開不了1個點。如果你進項票夠多的話,就開9%,如果進項不足的話,就開3%的哈