借銀行存款 貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅, 借稅金及附加負數
老師好,19年教育費附加和地方教育費附加計提了,也繳納了(這2個分錄都做了),因為是政策原因,這個月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個怎么做賬呢?
老師,請問一下六稅兩費政策,我們收到附加稅退款了,怎么做分錄好點呀?原來分錄計提,繳納,都平了。現在突然退稅了!
老師,請問一下六稅兩費政策,我們收到附加稅退款了,怎么做分錄好點呀?原來分錄計提,繳納,都平了。現在突然退稅了
4月收到了前期1-3月已計提并已繳納的附加稅,現在六稅兩費減半政策,附加稅退了一半回來,本月怎么做分錄呢
老師好!我司先繳納了增值稅附加稅,后申請六稅兩費減半征收,收到退回的附加稅在賬務上怎么處理?分錄?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
這是兩個分錄吧? 借銀行存款 貸應交稅費附加稅, 底下這個一正一負剛好平了 借應交稅費附加稅, 借稅金及附加負數
哦。明白了。謝謝老師了
不用客氣,工作愉快