這個就是納稅調整明細表扣除類其他欄調增
老師,我之前有1000元做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調增,但不清楚應該在納稅調整項目明細表的哪一行調整,假如需要調增的話我怎么填寫?
賬上從2017年開始到現在掛了50萬的預付賬款,明細科目是舊設備,我想在匯算清繳時調增,應該填寫所得稅匯算清繳哪個表哪一列?
老師你好,在2021年做賬時公司支付一筆施工費19500元,對方沒給我公司開發票,現在填企業所得稅匯算清繳時,填寫A10500納稅調整項目明細表時,應該給這19500元,填寫在調增金額還是調減金額
這個22年年末我應該從這填寫減免的,當時忘了填寫,最后今年所得稅匯算的時候,我交了5000多所得稅,現在哈,應該減免495w因為之前漏填,(去年利潤總額是380多萬。調減的話需要退稅)但是也有調增的她們查賬,現在讓我先調減完她們再弄、我之前漏減免了。我現在在所得稅匯算清繳表中的哪里調減這495萬呢
是的老師,是23年未交所得稅,(12漏做了一筆營業外收入2250的分錄)您說可以不改申報表,做在24年一月份借未交增值稅貸未分配利潤,匯算清繳時納稅調增,我應該在納稅調整項目明細表上填哪一類?在所得稅年度納稅申報表里填寫哪一欄?懇求老師寫的詳細一點,我從來沒報過所得稅匯算清繳,誠心感謝的幫助。我們是小規模納稅人
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎