你好,你當(dāng)時(shí)做憑證怎么做的呢?
老師,想問下我之前有些費(fèi)用做到管理費(fèi)用-差旅費(fèi)里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時(shí)給調(diào)增,但不清楚應(yīng)該在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費(fèi)用-差旅費(fèi)的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師你好,在2021年做賬時(shí)公司支付一筆施工費(fèi)19500元,對方?jīng)]給我公司開發(fā)票,現(xiàn)在填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),填寫A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),應(yīng)該給這19500元,填寫在調(diào)增金額還是調(diào)減金額
您好,老師 是這樣的,我們公司開出去發(fā)票645,到賬600,這個(gè)賬之前一個(gè)老師教我做營業(yè)外支出,到匯繳清算時(shí)在調(diào)整明細(xì)表上第30行進(jìn)行調(diào)增。和我看了一下表格,有四個(gè)要填寫:賬載金額,稅收金額。調(diào)增金額,調(diào)減金額。那填在哪一欄下面數(shù)字是不是45呢?
老師你好,以前遺留下來的問題,當(dāng)時(shí)是稅率的問題,我們帳上應(yīng)收比客戶的多29.2元,現(xiàn)在匯算清繳,這個(gè)金額在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里要調(diào)增嗎?如果要,應(yīng)該填寫在哪一欄
老師,我們公司是建筑企業(yè),工程施工科目里面很多發(fā)票都沒取得,在做年度匯算清繳的工程施工這個(gè)科目要調(diào)增的金額要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的哪一行呢?
老師當(dāng)月無收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那后面有收入的時(shí)候成本是按收入的百分比結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候原始憑證附什么
公允價(jià)值模式那個(gè)投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)到非投,貸方為啥計(jì)入到其他綜合樓收益,還是不明白
老師,假如我們開這個(gè)混凝土的發(fā)票,可以開出這個(gè)混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業(yè)所得稅這個(gè)稅種的額,因?yàn)槲覀兝习寰褪且@個(gè)混凝土的完稅證明的
固定資產(chǎn)減值了會計(jì)憑證怎么做?
老師請問這個(gè)表格沒有修改權(quán)限怎么回事?開始下面一欄是灰色的
我是免增值稅的個(gè)體戶,做賬的時(shí)候 收入的憑證要不要著應(yīng)交增值稅
老師,無收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那人工成本也先計(jì)入勞務(wù)成本,也不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,假如我們開這個(gè)混凝土的發(fā)票,可以開出這個(gè)混凝土商品的完稅證明嗎?還是完稅證明只能開什么增值稅,企業(yè)所得稅這個(gè)稅種的額,因?yàn)槲覀兝习寰褪且@個(gè)混凝土的完稅證明的
老師,你好,我公司新入職一位60歲退休人員,這種發(fā)放工資是能正常走工資?
實(shí)際消費(fèi)了2萬,對方開票開多了開成3萬了。這種票拿來入賬和當(dāng)附件會有問題嗎
借:勞務(wù)成本-人工施工成本19500 貸:庫存現(xiàn)金19500
老師,求回復(fù)
你好,因?yàn)槟銢]有發(fā)票,所以你打開那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表兒,然后第二個(gè)模塊兒有個(gè)扣除類調(diào)整項(xiàng)目,第30行一個(gè),其他,里面在那里面進(jìn)行調(diào)增。
謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂