可以的,那樣處理了哈
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師好,請看圖片、我接著問、按照之前老師的解答,如果我以借暫估入庫貸其他應收款-老板來沖減老板借公司的賬的話,我在2021.5.31日前取得發票的話(這發票不管是個人還是公司)我還需要納稅調整嗎?或者我不以暫估入庫、我以工地費用來走報銷流程借工程合同-成本費用貸其他應收款老板、這樣可以嗎?
老師,賬上沒錢,員工拿發票來報銷,我可以把費用能做在這個月嗎,如果這個月沒錢,在下個月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費用 貸:其他應付款,如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應付款 貸:銀行存款/現金是這樣嗎
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
如果公司付給公司的員工備注報銷,沒有發票,只有銀行回單,,沒有發票肯定不能入賬,我就借了其他應收款個人,這個錢肯定也收不回來,如果我發生費用和工資,不是這個員工產生的費用和工資,可以用其他應收款去沖公司發生的費用和工資吧,
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
如果摘要的話要怎么打比較好?
借其他應收款-個人 貸:銀行存款,這個分錄的摘要要怎么打?
就是某人借支備用金
但是他回單上備注的是傭金,這個合理嗎?
你支付了的是傭金就不能拿發票抵賬了。需要代扣個稅。
這個不確定是傭金呀,這個應該是老板的公轉私吧,反正沒有發票又不能抵扣
那你仔細判斷了哈,原則就是那樣
我知道,我的意思是講,這個錢肯定是收不回來,如果公司再發生費用或工資,我可以用這個其他應收款去沖 發生的費用或工資嗎?不然賬不平
只要不是傭金都好辦,是傭金就麻煩了
如果不是傭金就可以去沖費用或工資嗎?
是的,就是那個意思的哈
支付出去的不是公司的員工沒有申報工資,,
那最好按勞務報酬申報個稅,不要前邊采取那張方式
因為我這邊是代理記賬公司。我老板要我走其他應收款,因為也不知道他真實發生了什么業務,,又沒有取得發票,說在發生工資或費用沖工資或費用,平賬,我也不知道這有什么稅務風險嗎?
那你就征求老板自己的意見了哈。只能幫你到這里了