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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月采取折扣方式銷售貨物一批,該批貨物不含祝銷售額166000元,因購買數量大,給予購買方10%的價格優惠,銷售額和折扣額在同一張發票上分別注明。已知增值稅稅率為13%。計算甲公司當月該筆業務增值稅項稅額是()元。

2022-04-20 19:49
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齊紅老師

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2022-04-20 20:02

甲公司當月該筆業務增值稅項稅額=166000*(1-10%)*13%

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快賬用戶knuh 追問 2022-04-20 20:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-20 20:18

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甲公司當月該筆業務增值稅項稅額=166000*(1-10%)*13%
2022-04-20
你好,甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額的下列算式中,正確的是:B.166000×(1-10%)×13%=19422(元)
2023-03-01
你好,選擇第二個的。
2023-03-01
甲公司當月該筆業務增值稅銷項稅額10*(1-10%)*13%=1.07
2022-10-12
同學你好 計算甲公司當月該筆業務的增值稅銷項稅額。——(90000-9000)*13%
2022-03-28
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