你好,那實(shí)際是你把貨物給了對(duì)方企業(yè),還是給了底現(xiàn)在要開發(fā)票的那一個(gè)。
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時(shí)沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票。現(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬啊!雖說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會(huì)再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
老師,我們?nèi)ツ暧袕埌l(fā)票,客戶不付款,然后客戶說把那張發(fā)票作廢,重新開給別的公司,讓別的公司付款,這樣可以嗎?
老師,我們有個(gè)客戶把2022年11月開的發(fā)票搞不見了,現(xiàn)在讓我們重新開票,要不然就不付款,說復(fù)印件蓋章都不行,那我們說如果他們?cè)敢飧抖慄c(diǎn)就重新再開一張發(fā)票,可以嗎?因?yàn)榘l(fā)票跨年了,也沒有錯(cuò)誤
老師,我們客戶把發(fā)票搞丟了,又讓我們作廢重新開具,發(fā)票之前沒有錯(cuò)誤的額,要不就不付款,說沒有發(fā)票,那我們可以重新開具嗎?
如果客戶之前開了6000元的普票,6%的,客戶弄不見說我們給他重新開票然后它支付百分之6%的稅點(diǎn),這樣可取嗎?之前那張需要作廢嗎
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
給了對(duì)方企業(yè)的
會(huì)被認(rèn)為是虛開發(fā)票。
這種操作有風(fēng)險(xiǎn)的
老師,那如果原先開發(fā)票的公司說讓其他公司付錢給我們,可以嗎?是不是提供委托付款證明就可以?
提供委托書可以的,但是你這個(gè)業(yè)務(wù)是不是就是虛開發(fā)票。
如果你是和第三方有業(yè)務(wù),但是別人給你付款,這種出委托書沒有關(guān)系。