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Q

老師,你好,我們是一般納稅人,從代理商手里購買了免稅的進口貨物,銷售出去以后給客戶開增值稅專票,稅率要開成0嗎?

2022-04-20 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-20 14:34

您好。您是。您是正常銷售開發票是。13的稅率。

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快賬用戶6945 追問 2022-04-20 14:44

那我只有銷項沒有進項,沒辦法抵扣啊

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齊紅老師 解答 2022-04-20 14:46

是的,這樣情況才可以抵扣:如果是一般納稅人,進口貨物取得海關進口增值稅專用繳款書,進項稅額是可以抵扣的。

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快賬用戶6945 追問 2022-04-20 14:49

我們是通過國內的代理機構購買的,沒有海關的專用繳款書,那代理機構應不應該給我們提供13個點的增值稅專用發票呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-20 14:50

你好,對方開多少稅率?你們雙方協商處理。

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快賬用戶6945 追問 2022-04-20 14:50

是不是免稅的進口貨物海關也不會開具進口貨物的增值稅專用繳款書吧

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齊紅老師 解答 2022-04-20 14:51

是的,你沒有交稅就沒有專用繳款書。

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相關問題討論
您好。您是。您是正常銷售開發票是。13的稅率。
2022-04-20
同學你好,計算抵扣了就不能再開免稅發票了哈
2024-03-04
你好,沒問題,可以抵扣進項稅額。
2024-07-08
你好; 你是一般納稅人開什么出去 ;都是可以 的; 不影響的?
2023-03-27
同學你好!這個應該不行啊? ? 這樣的話? ? 他們全額退款了? ?你們卻要多交增值稅呀 可以自己開紅票? ? ? 全額的? 給他們呀
2020-11-20
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