借利潤分配未分配利潤貸銀行存款。
我們去年賬上做了暫估成本入賬 借:主營業務成本 貸:應付賬款/暫估 今年收到的發票,我應該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準確。
老師 ,去年銷售今年收到對應的成本票,年底未暫估過像這種情況怎么做賬
老師,沖去年暫估我這樣做對嗎? 1.去年年底暫估是這樣的 借:主營業務成本 10萬 貸:應付賬款 -暫估 10萬 2.今年票到沖去年暫估是這樣的 ① 借:利潤總額-未分配利潤 -10萬 貸:應付賬款 -暫估 -10萬 ② 到的票:借:利潤總額-未分配利潤 15萬 貸:應付賬款 -企業名稱 15萬 ?這樣做對嗎?
老師,19年12月的成本票,對方今年給開的票。像這種情況怎么做賬
老師,去年我暫估成本入賬,借:主營業務成本,貸:應付賬款 暫估,今年我收到發票了,怎么做賬呢?
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
匯算清交有發票的可以多抵扣所得稅,在納稅調整明細表扣除項目稅收金額里面填寫的。
那就不用入庫存是吧 直接計未分配利潤
可以的,也可以做入庫,然后再結轉成本。
是結轉在今年嗎 金額是9000
你好,結轉也是用利潤分配,未分配利潤來結轉的,屬于去年的成本,不屬于今年的。
好的 那這個分錄怎么寫
謝謝老師
想在庫存提現一下
借庫存商品貸應付賬款或者是銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
那就是這張票在匯算清繳也可抵稅
調整一下就可以是吧
你好 可以的可以的。