借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應付賬款。
19年12月暫估,借:主營業務成本40000 貸:應付賬款-暫估 40000,今年收到發票 借:主營業務成本 -40000 貸:應付賬款-暫估 -40000 借:主營業務成本 31142.69 貸:應付賬款 31142.69 以前年度損益調整的分錄該怎么做?匯算清繳時要調整嗎?
老師,以前年度有做一筆暫估款的分錄,借主營業務成本,貸應付賬款暫估款,今年收到發票應該怎么做分錄沖掉這個暫估款?
我們去年賬上做了暫估成本入賬 借:主營業務成本 貸:應付賬款/暫估 今年收到的發票,我應該怎么沖銷以前年度的暫估,怎么做比較準確。
去年暫估了成本。,借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估 今年來了票是費用票,我怎么去沖,分錄怎么做
去年暫估了,一筆分錄,借主營業務成本,貸應付賬款,暫估,今年怎么沖銷
有財務報表(資產負債表,利潤,現金流量表)的電子表模板嗎?含有公式的那種,我想看財務報表的勾稽關系
老師咨詢一個問題,公司有三個股東,就是一個法定代表人也是大股東,另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎
王老師,記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么?
一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎?
比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資,那個稅還能報到24年的所屬期嗎? 還是直接報在25年的所屬期
王老師,勞務派遣公司,人力資源服務公司,在所得稅匯算清繳時,職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資?
老師,小規模納稅人月開票額度10萬,本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響?
歐老師回答我的問題其他老師勿接
老師,我想請問一下,企業所得稅匯算清繳。比如,福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例,那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的?比如,福利費2024年賬上計入了4200,應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000*14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780,是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200?
老師,這個優先股的資本成本為什么根書上的不一樣,我按書上的公式算的為什么不對
老師,以前的暫估沖銷后該怎么做呀
你好,借應付賬款貸,以前年度損益調整這個就是。
沖銷暫估我知道怎么處理。我的意思是沖銷之后怎么做?
你好,我上面寫的第二個分錄,不就是做發票的。
借應付賬款貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整貸應付賬款。已讀 2022-03-17 11:22 第一個是紅沖暫估第二個是做發票的。
好的。謝謝老師
不要客氣,工作愉快。