你好,你看一下你直接填寫銷售額能申報(bào)嗎?或者是零申報(bào)能申報(bào)吧。
獲取期初事前校驗(yàn)不通過:【。。。。。】尊敬的納稅人您還未抄報(bào)稅,請(qǐng)先抄報(bào)后再進(jìn)行申報(bào);若沒有稅控盤取消校驗(yàn)。現(xiàn)在需要申報(bào)增值稅,還需要怎么操作?還有我現(xiàn)在手上沒有稅盤,怎么進(jìn)入進(jìn)行認(rèn)證抵扣操作界面網(wǎng)址是多少?
小規(guī)模納稅人稅控盤7月沒有抄報(bào),現(xiàn)在逾期申報(bào)做不了,怎么辦
小規(guī)模納稅人第一次報(bào)增值稅,還沒有稅控盤,提示若沒有稅控盤取消校驗(yàn),應(yīng)該怎么申報(bào)
我們是一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,沒有申領(lǐng)過稅控盤,也沒有開過發(fā)票,申報(bào)增值稅時(shí)校驗(yàn)不通過,請(qǐng)先抄報(bào)稅再申報(bào),若沒有稅控盤取消校驗(yàn),在哪里取消呢
老師,您好。增值稅沒申報(bào)稅控盤就進(jìn)行了上報(bào)匯總反寫監(jiān)控了,申報(bào)增值稅的時(shí)候,提示沒抄報(bào),再上報(bào)匯總能成功,反寫監(jiān)控提示沒有申報(bào)或者沒有比對(duì),應(yīng)該怎么處理,請(qǐng)老師指點(diǎn)迷津,謝謝
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
進(jìn)不去頁面,點(diǎn)擊增值稅申報(bào)(小規(guī)模適用)就會(huì)被擋著,說要取消校驗(yàn)
你好點(diǎn)校驗(yàn)?zāi)?出現(xiàn)啥
沒有出現(xiàn)什么,就有一個(gè)確定
確定點(diǎn)這個(gè)不可以嗎?