你好,則該筆銷售業務的應納增值稅額=123600元/1.03*2%?
某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業上述業務應繳納增值稅()萬元。
謝謝老師。某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過的不得抵扣且未抵扣過進項稅額的機器設備,一臺購買的原價為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆銷售業務的應納增值稅額為多少元?
某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業上述業務應繳納增值稅()萬元。
某企業為增值稅一般納稅人2019年八月將自己使用過的一臺設備銷售給其他企業取得收入41.2萬元該設備在2008年四月購進購進時未抵扣進項稅額該固定資產原值50萬元已提至40萬元該企業上述業務應繳納增值稅為多少萬
某食品廠為增值稅一般納稅人銷售使用過的不得抵扣且未抵扣過進項稅額的機器設備一臺,購買的原價為880000元,獲得的銷售收入為123600元,則該筆的銷售業務的應納增值稅稅額為()元
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
可題目是一般納稅人啊!。是不是題目寫錯了?應改成小規模納稅人了
你好,沒有寫錯。 一般納稅人銷售使用過的不得抵扣且未抵扣過進項稅額的機器設備,增值稅應納稅額就是這樣計算啊?