您好 請問提示是什么樣子的
老師好!所得稅匯算清繳我需要調(diào)增50萬利潤,是因?yàn)槌杀窘Y(jié)轉(zhuǎn)多了,我填在A105000表扣除類調(diào)整項(xiàng)目的(十七)其他里面,但總出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提醒,想問老師我填寫的是否正確?
老師,請問年報(bào)營業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額,營業(yè)外支出是罰金和滯納金,去年里4季度的所得稅季報(bào),我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤總額,并將退稅部分的營業(yè)外收入填在了不征稅收入里,這樣做對嗎?現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營業(yè)利潤我是否應(yīng)該就填寫年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù),營業(yè)外收入和營業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)?那如果是這樣的話,我這就要補(bǔ)稅蠻多的了,因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營業(yè)外收入的25%,我不知是否正確了
老師您好,請問去年企業(yè)所得稅匯繳清算中,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有填寫50萬元,已100%扣除,但企業(yè)利潤是20萬,之前有預(yù)繳企業(yè)所得稅,所以為了不麻煩,所以在調(diào)增其他上填寫了是100萬元,使?fàn)I業(yè)利潤有金額,不用退稅。如果后期稅務(wù)有調(diào)查,加計(jì)扣除不能填寫50萬,只可以填寫20萬,那我需要調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,是修改加計(jì)扣除項(xiàng),那調(diào)增的那一塊我可以相繼調(diào)整嗎?還是只能調(diào)整加計(jì)扣除這一欄
我公司名下無車,業(yè)務(wù)員跑業(yè)務(wù)私車公用報(bào)銷加油費(fèi),代理記賬會計(jì)計(jì)入“管理費(fèi)用—車輛使用費(fèi)”,可以嗎?
老師,工業(yè)企業(yè),廠房已經(jīng)建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經(jīng)在廠房正常辦公半年多了,目前發(fā)生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么費(fèi)用?
2024年固定資產(chǎn)清理了一部分,(清理完的這部分固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的余額是0)導(dǎo)致在報(bào)匯算清繳的時(shí)候,本年折舊這一欄的金額大于累計(jì)折舊這一欄的金額,報(bào)不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費(fèi)用,是借:銷售費(fèi)用-推廣費(fèi),貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報(bào)有退稅,我能不能將24年的企業(yè)所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表重新申報(bào),重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農(nóng)牧業(yè)公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務(wù)費(fèi),農(nóng)民工不配合開勞務(wù)發(fā)票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產(chǎn),可以不入賬嗎
項(xiàng)目上勞務(wù)人員工資計(jì)提和發(fā)放會計(jì)分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個(gè)月的店面租金,我們應(yīng)該開什么發(fā)票,稅點(diǎn)是多少啊
提示“其他”納稅調(diào)整金額異常
“其他”納稅調(diào)增金額異常
如果是單位真實(shí)情況 沒事的
老師,這是稅局讓調(diào)增的,說稅負(fù)低
那系統(tǒng)提示沒事的
好的,謝謝老師!
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!