你好; 你是小規模的話; 是的。 季報的時候就得先預繳的 ; 是的
老師2022年1月份工資在1月底發放了,然后再2022年2月份申報1月份個人所得稅,那么在3月份做2月份賬時,2月份計提的工作3月中旬發放,這個2月份的個人所得稅就0申報是嗎,每個企業都得有一個月的工資是0申報吧對不
2月注冊了一個新的公司,那我3月需要申報什么稅?只申報個稅就可以了是么,四月申報增值稅附加稅和企業所得稅,小規模納稅人
公司2月份新開的.4月份報1.2.3月企業所得稅.2月0申報了.3月開的2月份增值稅票20萬.成本3萬.我想問一下.4月份報1.2.3企業所得稅報完直接扣了是么.企業所得稅就是17萬*2.5%是么.那增值稅和附加稅印花稅當月報當月扣嗎?
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態。23年1月有盈利2萬,2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業所得稅季報的時候,需要繳納企業所得稅 嗎?前兩年企業所得稅都為0。第一次報稅,請老師多指點
老師,我們是一般納稅人剛立了三個月,3月開了五萬多的票,那我4月份報企業所得稅的時候可以按小型微利企業申報企業所得稅嗎
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求