前面兩年虧損。一共虧損多前面兩年虧損,一共虧損多少?
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報季度企業所得稅的時候,要不要交企業所得稅
老師,我2022年虧損2萬,假如2023年3月份我盈利3萬,那我報2023年第一季度所得的時候是彌補之前虧損2萬,按盈利1萬萬交所得稅,還是直接交盈利3萬的所得稅
老師,我們公司21年、22年、都是虧損狀態。23年1月有盈利2萬,2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業所得稅季報的時候,需要繳納企業所得稅 嗎?前兩年企業所得稅都為0。第一次報稅,請老師多指點
老師,,22年企業所得稅年報本來彌虧余額額2萬,因為要調整21年的費用,最終導致22年盈利2萬,2023年10月修改報表,現在我報2023年第四季度的企業所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
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可以彌補前五年的虧損,彌補之后是正數就交稅是負數,不用交。
前幾年虧損幾百萬呢。老師,我們是光伏安裝企業,前期投資大,后面慢慢回本
就是說企業所得稅,季報一也彌補以前年度的虧損,是嗎?
你好 對? 可以補的 季度?