你好,公司購買一批酒水用于招待客戶 ,要交購銷合同的印花稅?
你好老師,公司購買的酒水用作招待客戶的,專票可以抵扣嗎
公司購買一批酒水用于招待客戶 要交印花稅嗎
公司購買酒水送給客戶或者用于招待,進項稅額可以抵扣嗎?
公司購招待用酒,沒有合同,用交印花稅嗎?
請教老師:公司購買酒水用于招待客戶,取得了增值稅專用發(fā)票,請問進項稅額可以抵扣嗎?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應(yīng)收款
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養(yǎng)老保險是當季數(shù)值還是1到6月底的累計數(shù)值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應(yīng)該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應(yīng)納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應(yīng)付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產(chǎn)負債表平衡
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還需要交其他什么稅嗎
你好,這個過程只是涉及印花稅?
老師,我們享受六稅兩費政策,那購進5萬元的酒水,是要交多少印花稅
你好,公司購買一批酒水用于招待客戶 ,要交購銷合同的印花稅 ,是萬分之3減半?