您好 直接計提時就減了
文化事業費目前疫情期間可以免稅,稅務同意退了,我想知道,新發生的文化事業費還用提取嗎?還是說提取后不交,放到其他收益,或者營業外收入,請發相關的政策依據,謝謝老師 答案1、您好同學,新發生的您也提取,然后如果稅務局還是減免就直接入成是營業外收入就可以了同學。目前 的規定是營業外收入。 答案2、此項減免屬于直接減免,根據會計準則就不用計提了,退回來的費用直接沖稅金及附加就行,不用計入收入 請問老師,不同的答案,請問有沒有什么政策依據
老師你好,針對于這段話,我不懂的地方在于,他是怎么就把這個減免轉到了其他收益?不是最后結轉增值稅的時候,如果符合減免政策,再轉到其他收益或者營業外收入,怎么直接就這么轉了呢?
老師,六稅兩費政策里,減免的50%,直接計提時就減了,還是不減,到下月再通過營業外收入啊
老師,小規模納稅人季度不超過30萬,計提的增值稅和附加稅費,是這個月營業外收入做減免,還是下個月再做營業外收入減免?
老師好,我們是小微企業,六稅兩費我以前是直接原金額計提,然后減半的計入營業外收入政府補助。老師正確的做法是不是直接計提減免的那部分金額,不走營業外收入政府補助?老師具體正確的那么賬務處理呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎